GEODEESIA24 OÜ hetkeolukord
Juba 39 954 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 37 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,7 punktiga ja kommenteeritud 41 korda.
Tegevusaruanne 2025
Geodeesia24 OÜ tegevusalaks on geodeetiliste mõõdistustööde, 3D-laserskaneerimise ja ruumiandmete töötlemise teenuste osutamine. Ettevõte tegutseb peamiselt Eesti turul.
Majandusaasta jooksul osutati teenuseid nii era- kui ka avalikule sektorile. Peamisteks klientideks olid kinnisvaraarendajad, ehitusettevõtted, erakliendid, omavalitsused, infrastruktuuriettevõtted, arhitektibürood, projekteerimis- ja inseneriettevõtted ning haldus- ja hooldusettevõtted. Rõhku pöörati teenuste kvaliteedile, mõõdistustulemuste digitaalsele töötlemisele ning tööprotsesside automatiseerimisele.
Ettevõtte tegevust mõjutas 2025. aastal keeruline majanduskeskkond. Ehitusturg ei olnud veel taastunud sellisele tasemele, mis tooks kaasa geodeetiliste tööde suurema mahu ja teenuste hindade selgema kasvu. Aasta teises pooles oli siiski märgata mõningaid muutuse märke ning loodetavasti on 2026. aasta selles osas parem. Need arengud mõjutasid otseselt ka geodeetiliste teenuste mahtu ja tellimuste stabiilsust. Sellises olukorras ei olnud ettevõtte peamine eesmärk kiire kasv, vaid olemasoleva meeskonna hoidmine, teatud kulude optimeerimine ning tööprotsesside tõhustamine ja automatiseerimine.
Samal ajal tuleb ettevõttel arvestada jätkuva palgasurvega. Kui tööde hinnad on viimastel aastatel kasvanud vähe või püsinud pigem paigal, siis tööjõukulude kasv on viimase 2–3 aasta jooksul olnud ettevõtte jaoks oluline kulude suurenemise koht. 2025. aastal keskendus olemasolevate kliendisuhete hoidmisele ja teenuste kvaliteetsele osutamisele. Samal ajal vaadati juba majandusaasta jooksul kriitiliselt üle ka seniseid koostöö-partnereid ja kliendisuhteid. Eesmärgiks oli vähendada koostööd klientidega, kelle puhul võis esineda makseraskuste või pikenenud maksetähtaegade risk ning suunata ettevõtte ressursid usaldusväärsemate ja jätkusuutlikumate partnerite teenindamisse.
2026 aasta eesmärgiks on säilitada senine kliendibaas ja hoida ettevõtte positsioon turul stabiilsena.
Arvestades tööjõu- ja muude sisendkulude kasvu, on üheks oluliseks fookuseks teenuste hinnataseme järkjärguline korrigeerimine. Ettevõte peab vajalikuks, et tööde hinnad kajastaksid paremini tegelikke kulusid, tööde keerukust ja pakutavat lisandväärtust. Lisaks pööratakse 2026.
aastal veelgi rohkem tähelepanu koostöö-partnerite ja tööde valikule. Ettevõtte eesmärk on eelistada projekte ja kliente, mis on majanduslikult jätkusuutlikud, mille tingimused on mõistlikud ning mille puhul on võimalik tagada kvaliteetne teenus ja korrektne arveldus. Samal ajal otsib ettevõte aktiivselt võimalusi uute teenuste turule toomiseks ning olemasolevate teenuste tööprotsesside efektiivsemaks muutmiseks, et tugevdada konkurentsivõimet ja suurendada klientidele pakutavat lisandväärtust.
2025 2024
Müügitulu kasv % 2,36% -3,3%
Müügikäibe rentaablus 5,64% 6,13% %
Lühiajaliste kohustuste 2,85 3,39 kattekordaja
ROA 4,39% 5,33%
ROE 7,13% 8,11%
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:
Müügitulu kasv(%) = (müügitulu 2025 – müügitulu 2024)/ müügitulu 2024 * 100
Müügikäibe rentaablus(%) = kasum enne tulumaksustamist/ müügitulu * 100
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustised
ROA (%) = aruandeaasta kasum / varad kokku * 100
ROE (%) = aruandeaasta kasum / omakapital kokku * 100
Kommentaarid (0)