ODE AS hetkeolukord
Juba 2251 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 6 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,8 punktiga aga kommenteeritud ei ole.
Tegevusaruanne 2023
AS Ode on 2023. aastal jätkanud põhikirjalist tegevust hambaraviteenuste osutamisel. AS Ode eesmärk on Tartu ja Lõuna-Eesti hambaraviturul kinnitada jätkuvalt oma positsiooni. Eelnevatel aastatel on toimunud ruumide laienemised, arstide ja abipersonali kasv, eesmärgiga turuosa veelgi suurem hõivamine. Selle kindlustamiseks pakutakse kompleksset raviteenust ja innovaatilisi, sealhulgas implantaatidele kinnituvaid hambaproteese ning osutatakse spetsialiseeritud kirurgilist ja ortodontilist ravi. 2024. aastal on plaanis jätkata senist tegevust: hambaraviteenuse osutamist Tartu ja Lõuna-Eesti regioonis ning eesmärk on kolme lisaruumi ehitamine Ülikooli tn osakonnas.
Juhatuse hinnangul on AS Ode jätkuvalt tegutsev majandusüksus.
Käive 2023.aasta käive oli 4 049 175 eurot, mis oli 627 138 euro võrra suurem, kui 2022. aastal. Ettevõtte käive kasvas 18 % ja majandusaasta lõppes kasumiga. Käive suurenes võrreldes eelneva perioodiga mitmel põhjusel: Ode Ülikooli tn osakond on tööle hakanud teisel aastapoolel efektiivsemalt ning peaaegu täies mahus. Lisaks on head majandustulemused saavutatud tänu patsientide arvu kasvule ning suurenenud on innovaatiliste ja kallimate kirurgiliste- ja hambaproteesitööde osakaal.
Positiivse efekti andsid optimaalsem ruumide rakendamine ja erinevate spetsialistide koostöö, teeninduspiirkonna jätkuv laiendamine ning varasemad investeeringud kaasaegsesse tehnoloogiasse.
Paranenud on tööjõu ja teiste ressursside optimaalne kasutamine. Teenuste hinnad tõusid vähem võrreldes materjalide ja teiste kulude hinnatõusuga.
Käibe kasv kinnitab, et meie kliendid hindavad endiselt Ode teenuse head hinna ja kvaliteedi suhet.
Tööjõu kulud on suurenenud seoses üleriigilise palgakokkuleppe järgse iga-aastase tunnihinna tõusuga. Samuti on koolituskulud püsivalt tõusnud.
Majandusaasta käive ja kasum iseloomustavad AS-i Ode kui hästi toimiva ja jätkusuutliku ettevõttena. Eelnev hinnang kinnitab, et ettevõtte arendamisel ja investeeringute tegemisel on tehtud õigeid otsuseid ning neil on olnud positiivne efekt.
Mõned suuremad kulud olid investeeringud Riia tn osakonna OPTG seadme väljavahetamisesse ja raviruumide kaasajastamine uue mööbliga, lisainvesteeringud aparatuuri ja ravimeetodite kaasajastamisse ning negatiivset mõju avaldasid ka laste hambaravi odavatest hindadest tingitud vähene efektiivsus ja materjalide ning ostetavate hambalaboriteenuste hinnad ning väga oluliselt palgakulud seoses palgakokkulepetega.
2024.a. planeerime jätkuvalt käibe suurenemist. Eesmärk on eelkõige efektiivselt majandada Riia tn ja Ülikooli tn osakonda ning optimaalselt rakendada kolme lisaravikabinetti Ülikooli tn kolmandal korrusel. Tulemust võib mõjutada endiselt hooajalised Covidist tingitud eriolukorrad, samuti sõjast või ebastabiilsest majandusolukorrast tingitud materjalide, seadmete vahendite hinnatõus ja võimalikud tarneraskused. Juba varem on suurenenud püsikulud rendile, olulisematele materjalidele ja isikukaitsevahenditele. Mõnevõrra suurendab püsikulusid kahe osakonna ebaefektiivne töö puhkuste ja haiguste perioodil.
Nõudlus hambaraviteenuse järele püsib, iseloomulik on vajaduse ja nõudluse suurenemine hambaraviteenuse järele üldse, eriti keeruliste ning komplekssete hambaproteetiliste ja kirurgiliste lahenduste järele, kuid piiravaks asjaoluks oli aasta alguses suurem inflatsioon, püsikulude suurenemised kõrgemate intressimäärade tõttu, sõjaolukord ja majanduskeskkonna ebakindlus ning madal motivatsioon tervisesse panustada. Laste hambaravi ja eriarstiabi osutamiseks on sõlmitud
Kommentaarid (0)