SHARKRF OÜ

Media page and news feed
?
This company's branding has already reached 1,025 peoplebut no user is tracking his activities.On average, the company has been rated 4.1 points.and commented 4

SHARKRF OÜ current status

This company's branding has already reached 1,025 peoplebut no user is tracking his activities.On average, the company has been rated 4.1 points.and commented 4 times.

Tegevusaruanne 2025

SharkRF OÜ on asutatud 17. mail 2016. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on sideseadmete tootmine.

2025. aastal oli ettevõtte müügitulu 1 012 757 eurot (2024. aasta müügitulu oli 848 775 eurot) ja aruandeaasta kasum oli 289 884 eurot (2024.

aastal oli kasum 327 916 eurot).

SharkRF OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 4 töötajat ning tööjõukulud olid kokku 172 256 eurot.

Juhatuse liikmetele arvestati tasusid 100 861 eurot ja dividende jaotati 314 289 eurot.

2025. aasta oli ettevõtte jaoks märkimisväärse käibekasvuga periood, mis näitas tugevat turu nõudlust ning ettevõtte müügistrateegiate tõhusust. Ettevõtte müügitulu kasvas võrreldes eelmise majandusaastaga +19,3%. Vaatamata müügitulu kasvule jäi ettevõtte puhaskasum siiski alla ettevõtte sisemistele prognoosidele ja osanike ootustele. Peamiseks põhjuseks oli Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud tollitariifid.

Oluline strateegiline investeering 2025. aastal oli Surface Mount Technology (SMT) elektroonikakoosteliini soetamine ja kasutuselevõtt.

Tegemist on kaasaegse tootmisseadmega, mis võimaldab ettevõttel toota kriitilise tähtsusega elektroonikaplaate täielikult ettevõttesiseselt.

Antud investeering oli oluline samm ettevõtte vertikaalse integratsiooni suurendamise ja tarneahela üle parema kontrolli saavutamise suunas.

Ettevõttesisese tootmise juurutamine on toonud kaasa mitmeid olulisi eeliseid: (cid:127) Tootekvaliteedi paranemine - tootmisprotsessi ja kvaliteedikontrolli otsene juhtimine tagab suurema täpsuse ning vähendab tootmisdefektide esinemist, mis omakorda parandab toodete töökindlust.

(cid:127) Varude hoidmise kulude vähenemine - tootmise ettevõttesisene korraldamine võimaldab rakendada paindlikumat tootmisplaneerimist, mis vähendab vajadust hoida suuri valmistoodete ja materjalide varusid ning alandab ladustamisega, varude vananemisega ja kapitali hoidmisega seotud kulusid.

(cid:127) Suurem paindlikkus - ettevõttesisene tootmine vähendab oluliselt tarneaegu ja võimaldab kiiremini reageerida turumuutustele ning tootearendusega seotud muudatustele.

Strateegiline väljavaade järgmiseks majandusaastaks

Järgmisel majandusaastal keskendub ettevõte peamiselt kulude optimeerimisele ja tootearendusele, eesmärgiga parandada kasumlikkust ning tagada jätkusuutlik pikaajaline kasv.

Arvestades jätkuvat tollitariifidest tulenevat kulusurvet on järgmise majandusaasta üheks olulisemaks eesmärgiks tootmiskulude vähendamine.

Selle saavutamiseks plaanib ettevõte asendada teatud spetsiaalsed ja kallimad riistvarakomponendid tarkvarapõhiste lahendustega.

Nn „riistvaralt tarkvarale“ ülemineku strateegia pakub mitmeid eeliseid: (cid:127) Kulude kokkuhoid – kallite riistvarakomponentide asendamine võimaldab vähendada ettevõtte põhitoodete materjalikulu.

(cid:127) Suurem paindlikkus – tarkvarapõhised lahendused võimaldavad toodete funktsionaalsust lihtsamini parendada, vähendades vajadust kulukate riistvaramuudatuste järele.

Lisaks kulude optimeerimisele plaanib ettevõte märkimisväärse osa oma arendustegevuse ressurssidest suunata uute toodete arendamisse.

Selle eesmärk on mitmekesistada ettevõtte tulubaasi ning siseneda uutesse turusegmentidesse.

Vertikaalne integratsioon, kulustruktuuri optimeerimine ja innovatsioon on tegurid, mis juhtkonna hinnangul loovad eeldused ettevõtte turuosa ning puhaskasumi märkimisväärseks kasvuks järgnevatel perioodidel.

Peamised finantssuhtarvud 2025 2024 Arvutamise metoodika

Puhasrentaablus (%) 28,62 38,63 (puhaskasum/müügitulu)*100

Likviidsuskordaja 4,27 6,69 (käibevara-varud-ettemaksed)/lühiajalised kohustised

Varade käibekordaja 2,90 2,29 müügitulu/koguvara

Võlakordaja 0,16 0,15 kohustised/koguvara

ROA (%) 83,03 88,37 (puhaskasum/koguvara)*100

ROE (%) 91,51 144,51 (puhaskasum/perioodi alguse omakapital)*100

EBITDA (TUH eur) 392 384 ärikasum+ amortisatsioon

Comments (0)


Are you sure you want to delete this article?

Dropdown

all articles

Are you sure you want to delete this article?

Loader

Loader

App Ad

Scorestorybook Chrome extension

The Storybook extension tells you which company's website you are currently on and how reliable that company is today. download extension

See the background of the caller! Storybook App brings you direct contacts for 400,000 Estonian companies and individuals (managers, officials). The data is enriched with solvency and financial information.