LOO ELEKTER AS current status
This company's branding has already reached 6,819 peopleand his is followed by 30 Storybook users.On average, the company has been rated 3.4 points.and commented 4 times.
Tegevusaruanne 2025
AS Loo Elekter põhitegevusalaks on oma tegevuspiirkondades elektrienergia võrguteenuse osutamine jaotisvõrgu kaudu. Ettevõtte tegevus on reguleeritud elektrituruseadusega. Müüdavate teenuste ja toodete hinnad kooskõlastab Konkurentsiamet vastavalt väljatöötatud hinnaregulatsiooni metoodikale.
Elektrituruseaduses tulenevalt täidab võrguettevõtte lisategevusena elektrienergia üldteenuse müügi kohustust.
Võrguteenuse osutamisel on ettevõttel oma teeninduspiirkonnas turuvalitseja staatus, millega seondub ka elektrivõrgu arendamise kohustus. Ettevõte osutab võrguteenust kolmes maakonnas, kokku neljateistkümnel (14) maa-alal, sealhulgas kaksteist (12) maa-ala Harju maakonnas, üks (1) maa-ala Rapla maakonnas ja üks (1) maa-ala Järva maakonnas. Kogu teeninduspiirkond hõlmab 25 km² maa-ala ja elektrivõrku kogupikkusega 245 km. Muudes Eesti piirkondades ja välisriikides ettevõte majandustegevust ei teosta.
Olulisemad sündmused
Seisuga 01.02.2025 hakkasid kehtima Konkurentsiameti poolt 04.10.2024 nr 7-3/2024-053 otsusega kooskõlastatud uued võrgutasud, mis kasvasid keskmiselt 27%. Hinnatõus oli tingitud elektrivõrgu toimise tagamise kulude suurenemisest. Viimase viie aasta jooksul oli inflatsioon kujunenud tarbijahinnaindeksis mõõdetuna 35%-ni, mille tulemusena oli märgatavalt kasvanud enamik võrguteenuse osutamiseks tehtavatest kuludest. Seni kehtinud võrgutasudes kajastusid sisendhinnad seitsme aasta taguste kulude ja teenustööde hindade alusel.
Müügimahud 2025. aastal osutati võrguteenust mahus 89,6 GWh (2024.a. 87,7 GWh) ja elektrienergiat edastati tarbijatele 9,6 GWh (2024.a. 9,8 GWh). Võrreldes 2024. aastaga kasvas võrguteenuse müügimaht 2%, kodutarbijate tarbimismaht kasvas 3% ja äritarbijate tarbimise maht kasvas 2%. Kodutarbijate osatähtsus moodustab võrguteenuse kogutarbimisest 11% ja äritarbijate osatähtsus 89%.
Müügitulu moodustas 2025. aastal kokku 5,52 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aastaga kasvas see 11%, mis oli tingitud võrguteenuse müügitulu kasvust, mida mõjutas võrguteenuste tarbimismahtude kasv ning
Konkurentsametis kooskõlastatud jaotamise võrguteenuse ja võrguteenusega otseselt seotud lisateenuste uued tasude rakendumine.
Ettevõte prognoosib 2026. aastaks sarnast võrguteenuste müügimahtu võrreldes 2025. aastaga. Uued rakendunud võrgutasud võimaldavad tagada elektrienergia varustuskindlust ja põhjendatud tulukust.
Investeeringud ja eesmärgid 2025. aastaks 2025. aastal keskendus ettevõte investeeringute tegemisel jätkuvalt elektrivõrgu tehnilise seisundi parandamisele. Kokku investeeriti 509,9 tuhat eurot (2024.a. 338,8 tuhat eurot) elektrivõrgu pingekvaliteedi parandamiseks, töökindluse tõstmiseks ja elektrikadude vähendamiseks.
Perioodis 2026 planeeritakse investeerida kokku 413,0 tuhat eurot, mis on kavandatud lähtuvad üldisest võrgu arendamise kohustusest, edasisest kadude vähendamisest, pingekvaliteedi ja töökindluse parandamisest. Suuremate investeeringutena on kavas: (cid:127) jätkata Alu, Kiiu, Loo piirkondade töökindluse parandamist, elektrivõrgu kaasajastamist; (cid:127) läbi investeeringute lahendada tarbimise ümberpaiknemisest tekkinud osaline võimsuse defitsiit; (cid:127) jätkata piirkonnaalajaamade automatiseerimist varustuskindluse parandamiseks.
Olulised majanduskeskkonna mõjud
Ettevõte on hinnanud majanduskeskkonna mõjusid ettevõtte äritegevusele. Juhtkonna hinnangul on 2026.
aastal oodata Eesti majanduses mõõdukat, stabiilset kasvu, sõltudes suuresti sisenõudluse paranemisest, välisnõudlusest ning energiajulgeoleku tagamisest.
Comments (0)